近日,清苑县供电公司内部审计人员对10KV项目自筹物资进行了结算审计。
内部审计监督是企业防范风险、规范运作的重要防线。该公司内部审计工作一直遵循“服务中心、依规审计、突出重点、促进管理”的原则,审计过程中,主要从物资的采购计划、批复、采购方式、合同的签订、入库情况等方面进行审计把关,体现了“全过程、重规范”的审计理念。审计人员通过核实相关手续,进一步加强物资结算审计工作,充分发挥内部审计确保企业依法经营、规范运作的职能作用。(杨建新、詹迎华)
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